Descripción General y Responsabilidades: El Auditor Interno es responsable de evaluar de manera objetiva e independiente los sistemas de control interno, procesos financieros y operativos, así como los riesgos inherentes a la operación de la empresa. Su objetivo es asegurar la eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento normativo y la protección de los activos de la empresa. Funciones: Comprobación de la información financiera: Verificar la exactitud de los datos contables y financieros. Evaluación del cumplimiento de procedimientos: Asegurarse de que se sigan los procesos y políticas internas, así como las normas externas aplicables. Recomendación de mejoras: Proponer cambios en los procesos y políticas para corregir errores y mejorar la eficiencia. Revisión de Procesos y Controles Internos. Evaluar la eficacia y eficiencia de los sistemas de control interno en las áreas operativas, financieras y tecnológicas de la empresa. Recomendar mejoras en los procesos internos para optimizar la operación y reducir riesgos. Auditoría Financiera. Revisar los informes financieros y contables para garantizar su exactitud, integridad y conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y otros estándares aplicables. Verificar la adecuada aplicación de las políticas contables de la empresa. Auditoría de Cumplimiento. Asegurar que la empresa cumpla con las leyes, regulaciones y políticas internas. Identificar y reportar cualquier incumplimiento legal o normativo que pueda afectar las operaciones de la empresa. Auditoría de Tecnología de la Información (TI). Evaluar la seguridad de los sistemas de información y las plataformas tecnológicas de la empresa. Revisar las políticas y procedimientos de seguridad informática para identificar vulnerabilidades y sugerir mejoras. Verificar que los sistemas tecnológicos sean adecuados y apoyen de manera eficiente las operaciones del negocio. Gestión de Riesgos. Identificar, analizar y evaluar riesgos financieros, operativos, tecnológicos y de cumplimiento. Proporcionar recomendaciones para mitigar riesgos y mejorar los controles internos en toda la organización. Auditorías Operativas. Evaluar la eficacia de los procesos operativos clave, asegurando que se alineen con los objetivos estratégicos de la empresa. Analizar la productividad y eficiencia de los departamentos operativos, proponiendo mejoras que optimicen el rendimiento. Redacción de Informes de Auditoría. Elaborar informes detallados con los hallazgos de las auditorías, recomendaciones y planes de acción correctivos. Presentar los informes a la gerencia y a las partes interesadas de la empresa. Seguimiento de Recomendaciones. Hacer seguimiento a la implementación de las recomendaciones realizadas en auditorías previas, asegurando que las correcciones se lleven a cabo de manera oportuna. Evaluación de Políticas de TI. Realizar auditorías periódicas de las políticas y procedimientos de TI para asegurar que la infraestructura tecnológica esté alineada con las mejores prácticas de la industria. Garantizar la existencia de planes de contingencia y recuperación ante desastres. Conocimiento / Habilidades: Normas de Auditoría: Conocimiento de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), las cuales guían el trabajo de auditoría. Conocimiento comprobado en la norma ISO 19011:2018 - Auditoría de Sistemas de Gestión. Experiencia en aplicación de la norma ISO 9001:2015. Normativas legales y fiscales: Debe estar familiarizado con la normativa legal y fiscal del país en el que realiza la auditoría, para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Gestión de riesgos: Conocimiento de cómo identificar, evaluar y gestionar los riesgos dentro de una empresa. Supervisión y Capacitación: Colaboración con la Alta Dirección: Asistir al Comité de Auditoría o a la alta dirección en la revisión y aprobación de políticas de auditoría interna. Presentar resultados y recomendaciones para asegurar que los altos ejecutivos estén informados sobre los riesgos y áreas de mejora. Capacitación Interna: Proporcionar capacitación periódica a los empleados sobre la importancia del control interno, los riesgos y el cumplimiento normativo. Participar en sesiones de actualización profesional para mantenerse al día con las últimas tendencias en auditoría, tecnología y normativa. Competencias Profesionales: Capacidad de Análisis: Evaluar información compleja para identificar problemas, patrones y riesgos. Habilidad para la Comunicación Escrita y Verbal: Explicar claramente los hallazgos y las recomendaciones de manera comprensible tanto para el personal técnico como no técnico. Integridad: Mantener altos estándares éticos y de confidencialidad al tratar con información sensible. Conocimiento Técnico: Comprender los sistemas de información, normas financieras (NIIF), regulaciones de cumplimiento, y mejores prácticas de gestión de riesgos. Orientación a Resultados: Enfocarse en soluciones efectivas y recomendaciones que generen valor para la empresa. Trabajo en Equipo: Colaborar con diferentes departamentos para realizar auditorías eficaces y facilitar la implementación de mejoras. Educación: Título universitario en Contaduría, Administración de Empresas, Ingeniería en Sistemas, o carreras afines. Certificaciones profesionales como CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information Systems Auditor) o equivalentes, son altamente valoradas. Experiencia: Mínimo 3-5 años de experiencia en auditoría interna, preferiblemente en empresas del sector tecnológico o financiero. Conocimiento profundo de auditoría financiera, auditoría de TI, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Conocimiento de Software: Manejo avanzado de herramientas de auditoría, análisis de datos y sistemas de gestión empresarial (ERP). Conocimiento en el uso de herramientas de auditoría automatizada y software de seguridad de TI. Ciudad: Medellín Beneficios: Modalidad Híbrida. Días adicionales de vacaciones. Días libres en fechas especiales. Excelente ambiente laboral y oportunidades de crecimiento personal y profesional. Algunos beneficios aplican términos y condiciones. #J-18808-Ljbffr